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老師,我們是旅游行業(yè),一般納稅人,我們屬于旅游分包方,打個比方就是一家旅游公司A報價10000給我們做(A公司一般納稅人),我們實際總成本支出8000(職工的團費成本+2個家屬的團費成本),A公司給我們做的這個團是職工團,其中團里另外有2個家屬A公司是不收取團費的,A公司讓2個家屬的團費個人掃碼合計1500給了我們的公司(職工團費是全部回款給A公司),我們單獨針對這個1500的不用開票的收入,在申報時,申報表可以做差額征稅嗎?如果不能在申報時做差額征稅,那我給A公司開票是要開10000+1500-差額8000去開票嗎

84785010| 提問時間:10/30 14:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,申報表現(xiàn)在是不能做差額的,這個開票是要10000+1500-差額8000? 就行
10/30 14:14
84785010
10/30 14:18
那我這個10000+1500-8000 也是只能開普票是吧
小鎖老師
10/30 14:20
嗯對,開普票的這個是要求
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