問題已解決

我們是一家一般納稅人公司,把公司名下的一輛車車賣給了個人,這輛車已經(jīng)提足折舊了,通過二手車交易市場交易,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,票面顯示是免稅63000元,這輛車當(dāng)時已經(jīng)抵扣過增值稅了,這個我怎么進(jìn)行申報增值稅

84785040| 提問時間:10/30 13:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,填寫在未開具發(fā)票里面就成
10/30 13:11
84785040
10/30 13:14
我是直接填寫在13%那個行次上嗎,金額直接填寫63000元嗎,還是我應(yīng)該換算成不含稅的進(jìn)行申報
東老師
10/30 13:14
13%換算成不含稅金額填寫
84785040
10/30 13:23
好的,明白了,這個處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的資產(chǎn)處置損益是不是就是我扣除需要繳納增值稅以及其他清理費用產(chǎn)出的差額啊
東老師
10/30 13:23
對的 就是最后固定資產(chǎn)清理的差額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~