問題已解決
我們是一家一般納稅人公司,把公司名下的一輛車車賣給了個人,這輛車已經(jīng)提足折舊了,通過二手車交易市場交易,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,票面顯示是免稅63000元,這輛車當(dāng)時已經(jīng)抵扣過增值稅了,這個我怎么進(jìn)行申報增值稅
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速問速答您好,填寫在未開具發(fā)票里面就成
10/30 13:11
84785040
10/30 13:14
我是直接填寫在13%那個行次上嗎,金額直接填寫63000元嗎,還是我應(yīng)該換算成不含稅的進(jìn)行申報
東老師
10/30 13:14
13%換算成不含稅金額填寫
84785040
10/30 13:23
好的,明白了,這個處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的資產(chǎn)處置損益是不是就是我扣除需要繳納增值稅以及其他清理費用產(chǎn)出的差額啊
東老師
10/30 13:23
對的 就是最后固定資產(chǎn)清理的差額
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