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養(yǎng)老院收到食堂上個月的電費應該怎樣做會計分錄(電費都是我們一塊支付的)

84784986| 提問時間:10/30 10:56
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
養(yǎng)老院支付電費的會計分錄通常如下: 借:管理費用——水電費(或者直接記為其他相關費用科目) 貸:銀行存款 這樣的分錄反映了養(yǎng)老院支付電費的財務活動。
10/30 10:58
84784986
10/30 11:01
但是窩收到食堂的電費我要做什么分錄呢
堂堂老師
10/30 11:03
如果養(yǎng)老院收到食堂關于電費的賬單,而這筆電費是養(yǎng)老院一并支付的,通常需要做以下會計分錄: 借:應收賬款——食堂 貸:管理費用——水電費 這樣的分錄表示養(yǎng)老院預支了食堂的電費,之后食堂需要償還這筆費用給養(yǎng)老院。
84784986
10/30 11:07
那我支付電費的分錄是不是要做成借:管理費用 ?應收賬款 貸:銀行存款,是不是呢
堂堂老師
10/30 11:10
不完全是這樣。當養(yǎng)老院支付電費時,整體的支付應該只反映出資金的支出。具體的會計分錄應該是: 借:管理費用——水電費 貸:銀行存款 而對于食堂部分的電費,之前提到的分錄已經足夠: 借:應收賬款——食堂 貸:管理費用——水電費 這樣可以清晰區(qū)分養(yǎng)老院自身的費用支出和為食堂墊付的費用。
84784986
10/30 11:17
那我收到食堂的電費,我是不是要做借:銀行存款 貸:應收帳款 電費
堂堂老師
10/30 11:19
是的,當養(yǎng)老院從食堂收回之前墊付的電費時,應該做以下會計分錄: 借:銀行存款 貸:應收賬款——食堂 這個分錄反映了食堂償還了之前養(yǎng)老院墊付的電費,從而減少了應收賬款余額。
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