問題已解決

老師,麻煩幫我看一下這個問題怎么解答? 年末,某事業(yè)單位全年授權(quán)支付額度為800 000 000元。其中,已下達(dá)的指標(biāo)數(shù)為790000000元,實際使用數(shù)為770 000000元?,F(xiàn)根據(jù)相關(guān)資料,做注銷額度處理。請編制財務(wù)會計系統(tǒng)與預(yù)算會計系統(tǒng)的會計分錄。

84784953| 提問時間:10/29 09:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
財務(wù)會計分錄 1.?注銷未使用的授權(quán)支付額度,額度為已下達(dá)指標(biāo)數(shù)與實際使用數(shù)的差額:790000000 - 770000000 = 20000000(元) 借:財政應(yīng)返還額度 - 財政授權(quán)支付 20000000 貸:零余額賬戶用款額度 20000000 2.?對于未下達(dá)的授權(quán)支付額度(800000000 - 790000000 = 10000000元) 借:財政應(yīng)返還額度 - 財政授權(quán)支付 10000000 貸:財政撥款收入 10000000 預(yù)算會計分錄 1.?注銷未使用的授權(quán)支付額度(20000000元) 借:資金結(jié)存 - 財政應(yīng)返還額度 20000000 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 20000000 2.?對于未下達(dá)的授權(quán)支付額度(10000000元) 借:資金結(jié)存 - 財政應(yīng)返還額度 10000000 貸:財政撥款預(yù)算收入 10000000
10/29 09:24
暖暖老師
10/29 09:25
借固定資產(chǎn)130 銀行存款10 貸主營業(yè)務(wù)收入140 借主營業(yè)務(wù)成本145 貸庫存商品145
暖暖老師
10/29 09:26
第二分錄發(fā)錯了不是你的
84784953
10/29 09:27
好的,麻煩老師再幫我看一下這個題: 20x9年5月1日,收到零余額賬戶代理銀行的“財政授權(quán)支付到賬通知書”,該單位承擔(dān)的A財政項目本年預(yù)算額度到賬30萬元。5月4日,A項目支出業(yè)務(wù)活動費20萬元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。請編制財務(wù)會計系統(tǒng)與預(yù)算會計系統(tǒng)的會計分錄。
暖暖老師
10/29 09:29
財務(wù)會計分錄 1.?收到財政授權(quán)支付額度到賬通知書時: 借:零余額賬戶用款額度300000 貸:財政撥款收入 - A項目300000 2.?支付業(yè)務(wù)活動費20萬元時: 借:業(yè)務(wù)活動費用200000 貸:零余額賬戶用款額度200000 預(yù)算會計分錄 1.?收到財政授權(quán)支付額度到賬通知書時: 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度300000 貸:財政撥款預(yù)算收入 - A項目300000 2.?支付業(yè)務(wù)活動費20萬元時: 借:事業(yè)支出 - A項目 - 業(yè)務(wù)活動費200000 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度200000
84784953
10/29 09:31
老師,麻煩再幫我看一下最后一道題 某行政單位收到財政授權(quán)支付額度到賬通知書,收到財政撥款300 000元。請編制財務(wù)會計與預(yù)算會計的會計分錄。
暖暖老師
10/29 09:33
財務(wù)會計分錄 - 借:零余額賬戶用款額度 300000 貸:財政撥款收入 300000 預(yù)算會計分錄 - 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 300000 貸:財政撥款預(yù)算收入 300000
84784953
10/29 09:34
太謝謝老師了
暖暖老師
10/29 09:34
不客氣,麻煩給予五星好評
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