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老師 請(qǐng)教下收到運(yùn)費(fèi)收據(jù)1700元,沒有發(fā)票同事墊付,現(xiàn)按收據(jù)報(bào)銷; 可以報(bào)銷嗎?金額有限制嗎?

84784988| 提問時(shí)間:10/28 08:24
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以按收據(jù)報(bào)銷,但最好是有正規(guī)發(fā)票。關(guān)于金額限制,這取決于公司的財(cái)務(wù)政策和相關(guān)稅務(wù)規(guī)定。建議咨詢公司財(cái)務(wù)部門,確認(rèn)是否有具體的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和要求。
10/28 08:26
84784988
10/28 08:40
老師 請(qǐng)教下財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)反饋到時(shí)需要納稅調(diào)增,這個(gè)是什么意思呀?
小智老師
10/28 08:44
納稅調(diào)增通常是指在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),需要對(duì)某些費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,這些費(fèi)用在會(huì)計(jì)處理上可能被扣除,但在稅法上不允許扣除,因此需要調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額,從而影響所需繳納的稅額。簡單來說,就是調(diào)整后的利潤會(huì)增加,相應(yīng)的稅款也會(huì)增加。
84784988
10/28 09:06
老師 還是有點(diǎn)不明白,是這樣理解的嗎: 運(yùn)費(fèi)收據(jù)做到銷售費(fèi)用里面,然后營業(yè)收入減掉銷售費(fèi)用了,稅法上不允許扣除,所以在計(jì)算利潤總額里面需要加上1700元然后再計(jì)算所得稅費(fèi)用;
小智老師
10/28 09:09
對(duì)的,你的理解是正確的。運(yùn)費(fèi)收據(jù)如果按銷售費(fèi)用處理,在會(huì)計(jì)上可能直接減少了利潤總額。但如果稅法規(guī)定這部分費(fèi)用不允許扣除,那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),需要將這1700元加回到利潤中,再根據(jù)稅率計(jì)算應(yīng)繳納的所得稅。這就是所謂的納稅調(diào)增。
84784988
10/28 09:19
好的 謝謝 明白了
小智老師
10/28 09:21
不客氣,有其他財(cái)會(huì)問題也可以隨時(shí)問我,很高興能幫到你!
84784988
10/28 09:30
那就是1700*25%=需要繳納425的所得稅?
小智老師
10/28 09:34
是的,如果所得稅率是25%,那么你需要在1700元的基礎(chǔ)上計(jì)算出425元的所得稅。這部分稅款需要在計(jì)算公司總體所得稅時(shí)加上。
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