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小規(guī)模納稅人,給客戶開普票,但當月沒收到錢怎么做會計分錄
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速問速答借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費,應交增值稅。
10/23 10:33
84784957
10/23 10:49
下月收款了,因為開普票,增值稅減免那個什么時候做會計分錄,是季度扣完增值稅的那個月寫減免會計分錄嗎
84784957
10/23 10:50
月度開票額度不超過10萬
郭老師
10/23 10:52
季度末的那個月,借應交稅費、應交增值稅、
貸營業(yè)外收入
收到了錢,借銀行貸應收賬款。
84784957
10/23 10:53
因為開普票不交稅,那個增值稅減免的會計分錄什么時候做?
郭老師
10/23 10:54
季度末的月,我上面給你發(fā)過去。
84784957
10/23 10:55
免稅的增值稅和城建稅會計分錄怎么做呢
84784957
10/23 10:56
不是有個,借,應交稅費增值稅,貸,營業(yè)外收入嗎?這個會計分錄什么時候寫在哪里
郭老師
10/23 11:00
季度末的那個月,借應交稅費、應交增值稅、
貸營業(yè)外收入
收到了錢,借銀行貸應收賬款。已讀
2024-10-23 10:52
寫了嗎
不要交城建稅,不需要做,不用做進去不用做了,直接不用寫賬務處理。
84784957
10/23 11:03
按您說的寫了,季度末結轉不過去,說是,資產負債表不平衡,我看了下是應交稅費的問題
84784957
10/23 11:03
怎么調整資產負債表呢
郭老師
10/23 11:04
應交稅費在資產負債表的余額呀
84784957
10/23 11:07
怎么調整到平衡?
郭老師
10/23 11:22
你好,科目余額表截圖
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