問(wèn)題已解決

你好,老師,上個(gè)月材料成本暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票,沒(méi)有出入,會(huì)計(jì)分錄要怎樣做

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:10/23 09:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,沖銷上個(gè)月的暫估,這個(gè)月根據(jù)發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅和材料借方,這樣的
10/23 09:51
84784999
10/23 09:51
開(kāi)具的是普票
小鎖老師
10/23 09:52
那就先把暫估分錄沖銷,按照價(jià)稅合計(jì),這個(gè)月做材料采購(gòu)的借方
84784999
10/23 09:57
我主要是把材料暫估入賬并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
小鎖老師
10/23 09:58
那你不行就發(fā)票后附放進(jìn)去,這樣也別做賬了
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~