問(wèn)題已解決

老師 麻煩問(wèn)一下增值稅主表的預(yù)交金額 是不是只能帶附表四的數(shù)據(jù)?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:10/22 18:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,增值稅主表的預(yù)交金額并不是只能帶附表四的數(shù)據(jù)。 在增值稅申報(bào)過(guò)程中,預(yù)繳稅款的填寫(xiě)和抵減涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和表格。一般來(lái)說(shuō),預(yù)繳的增值稅需要填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(附表四)》(稅額抵減情況表)中,并且這部分預(yù)繳稅款會(huì)在主表的第28欄“分次預(yù)繳稅額”中自動(dòng)生成或手動(dòng)填寫(xiě)。
10/22 18:33
84785023
10/22 18:33
老師 意思是主表28欄可以手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
劉艷紅老師
10/22 18:35
是的, 是的,這個(gè)可以手動(dòng)填寫(xiě)的
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