問(wèn)題已解決

第七題,這道題捐贈(zèng)支出睡前扣除限額只有300萬(wàn)的話,請(qǐng)問(wèn)這道題納稅如何計(jì)算?最終結(jié)果是多少?調(diào)整的結(jié)果是多少?是不是1200-800-300=100。是不是調(diào)增100萬(wàn)?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:10/21 07:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先分析捐贈(zèng)支出稅前扣除限額為 300 萬(wàn)元時(shí)的情況: 業(yè)務(wù)(7)中,將自產(chǎn)藥品用于捐贈(zèng),會(huì)計(jì)上賬務(wù)處理為營(yíng)業(yè)外支出 956 萬(wàn)元(其中庫(kù)存商品成本 800 萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)156 萬(wàn)元)。 稅法上視同銷售收入納稅調(diào)增 1200 萬(wàn)元,視同銷售成本納稅調(diào)減 800 萬(wàn)元。 稅法上承認(rèn)的捐贈(zèng)支出金額為 1356 萬(wàn)元(即 1200+156)。而此時(shí)捐贈(zèng)支出稅前扣除限額為 300 萬(wàn)元,超過(guò)限額部分不得稅前扣除。 計(jì)算納稅調(diào)整情況: 按照你的思路,1200 - 800 - 300 = 100,確實(shí)調(diào)增 100 萬(wàn)元。這是因?yàn)橐曂N售收入與視同銷售成本的差額 400 萬(wàn)元,再減去可扣除的捐贈(zèng)支出限額 300 萬(wàn)元,得到納稅調(diào)增 100 萬(wàn)元。 最終結(jié)果計(jì)算: 需要重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅。但僅根據(jù)目前給出的信息,無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算出完整的應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅,因?yàn)椴磺宄渌麡I(yè)務(wù)對(duì)納稅的具體影響以及原會(huì)計(jì)利潤(rùn)等數(shù)據(jù)的具體情況。但可以確定的是,在原來(lái)應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上,應(yīng)納稅所得額增加了 100 萬(wàn)元,企業(yè)所得稅也會(huì)相應(yīng)增加。具體增加的金額取決于企業(yè)所得稅稅率和其他影響因素。 所以,在捐贈(zèng)支出稅前扣除限額為 300 萬(wàn)元時(shí),納稅調(diào)整結(jié)果為調(diào)增 100 萬(wàn)元
10/21 08:06
84784997
10/21 08:19
如果是這道題,還怎么調(diào)整
樸老師
10/21 08:21
一、賬務(wù)處理分析 目前的會(huì)計(jì)分錄是正確的,將捐贈(zèng)貨物的成本從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)出,同時(shí)計(jì)算并確認(rèn)了增值稅銷項(xiàng)稅額,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 二、稅務(wù)處理及調(diào)整 企業(yè)將自產(chǎn)貨物用于捐贈(zèng),在稅法上應(yīng)視同銷售。 視同銷售收入為市場(chǎng)價(jià) 1200 萬(wàn)元,應(yīng)在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)調(diào)增收入。 視同銷售成本為 900 萬(wàn)元,應(yīng)在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)調(diào)減成本。 由于已知企業(yè)稅前扣除限額大于 1200 萬(wàn),所以本次捐贈(zèng)支出可以全額在稅前扣除,無(wú)需進(jìn)行額外的納稅調(diào)整。 三、總結(jié) 本題在賬務(wù)上無(wú)需調(diào)整。 在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),調(diào)增視同銷售收入 1200 萬(wàn)元,調(diào)減視同銷售成本 900 萬(wàn)元,因稅前扣除限額足夠,捐贈(zèng)支出無(wú)需進(jìn)行額外調(diào)整
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