問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)教一下,我剛聽(tīng)了昨晚的課,付貨款那20萬(wàn)收到專(zhuān)票,票稅合計(jì)是22.6萬(wàn),合同上寫(xiě)的總金額是20萬(wàn)。課堂上有人問(wèn)老師實(shí)際付給同方公司的是多少錢(qián)?老師說(shuō)是22.6萬(wàn)。我就想不明白,那雖然2.6萬(wàn)可以用于抵扣長(zhǎng)沙卓越家具的進(jìn)項(xiàng)稅,那這2.6萬(wàn)又轉(zhuǎn)手給了同方公司,這長(zhǎng)沙卓越家具不是等于沒(méi)好處了嗎?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/20 21:43
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),增值稅是價(jià)外稅,也是鏈條稅,是不計(jì)入成本的
2024 10/20 21:45
84785046
2024 10/20 21:46
抵扣了又轉(zhuǎn)手給了別人不是等于沒(méi)有了嗎?
麗媛老師
2024 10/20 21:46
增值稅一般納稅人計(jì)稅方法就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這樣做的目的是為了防止重復(fù)征稅,也是減輕納稅人的負(fù)擔(dān)
84785046
2024 10/20 21:46
合同金額是不含稅的,為什么不按照合同金額付款就好?
麗媛老師
2024 10/20 21:49
屬于增值稅的應(yīng)稅行為,即使合同上規(guī)定價(jià)款為不含稅金額,發(fā)生銷(xiāo)售行為就應(yīng)該照章納稅,否則會(huì)被認(rèn)定為偷稅漏稅
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