問題已解決
老師好,請問,做9月賬,報稅過程中有這樣的情況發(fā)生,我最開始做賬完,在電子稅局提交了增值稅申報,但后面又發(fā)現(xiàn)賬做錯了,做了更正,然后又把增值稅申報也作廢了,但我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)提交過的進項發(fā)票已經(jīng)不能再重新撤銷統(tǒng)計,重新勾選確認了,但稅局里顯示的是5877元進項,而我把賬更正后,是4028元進項,這個要怎么辦?賬里寫個情況說明還是?
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速問速答您可以向稅局提交書面說明,解釋情況并附上相關(guān)證明材料。同時,按照正確的進項金額調(diào)整賬目,并在下一期申報時進行相應(yīng)的調(diào)整申報。
10/18 19:43
84785029
10/18 19:48
可是因為我們是集團版軟件,前兩天母公司會計急著要報表合并上報集團,我已經(jīng)把進項按調(diào)整后的4028做賬報上去了,可是稅局里還是5877,現(xiàn)在是稅局進項金額大于我賬面進項金額
堂堂老師
10/18 19:50
您需要在下個月的增值稅申報表中反映這一差異,通過進項轉(zhuǎn)出等方式調(diào)整報表。同時,建議向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說明情況,獲取具體指導(dǎo)。請確保所有調(diào)整都有書面記錄和證明文件備查。
84785029
10/18 19:52
作廢后我還沒重新申報,我能不能直接在電子稅務(wù)局重新申報時把進項填寫成4028,我的賬面進項?
84785029
10/18 19:54
或者直接在今天重新做申報時,把那個差額填寫進進項稅額轉(zhuǎn)出欄里?
堂堂老師
10/18 19:56
您可以直接在重新申報時將進項填寫為4028元。另外,也可以將差額部分填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出欄,但確保整個過程符合稅法規(guī)定,必要時聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認。
堂堂老師
10/18 19:57
您可以直接在重新申報時將進項填寫為4028元。這樣可以糾正賬面上的錯誤。同時,也可以考慮在進項稅額轉(zhuǎn)出欄中填寫差額部分,但務(wù)必確保操作符合稅法規(guī)定。建議在操作前再次確認或聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局獲取具體指導(dǎo)。
84785029
10/18 19:57
重新申報時,進項應(yīng)該填寫5877吧?然后與4028的差額填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出欄吧
堂堂老師
10/18 20:01
是的,您可以重新申報時將進項填寫為5877元,然后將與賬面4028元的差額1849元填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出欄。這樣可以糾正賬面上的錯誤。確保所有操作符合稅法規(guī)定。如有疑問,可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
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