問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人本年收到的稅局退的多繳的增值稅,是直接計入本年的營業(yè)外收入嗎?

84785011| 提問時間:10/18 15:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
關(guān)鍵是為啥會多交了?計提增值稅錯誤?
10/18 15:41
84785011
10/18 15:42
是年初1個點的稅,交的3個點的稅退的。
家權(quán)老師
10/18 15:45
那么是你從收入里邊多計提了增值稅。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785011
10/18 15:48
哦,但是上任會計放到本年的營業(yè)外收入了,這樣做可以不?
家權(quán)老師
10/18 15:50
不可以的,本身就是多計提了,現(xiàn)在要返回
84785011
10/18 15:56
是去年的收入,那我可以直接計入今年的收入這樣嗎?退的稅金及附加是計入營業(yè)外收入可以不,稅金及附加她已經(jīng)申報了營業(yè)外收入。
家權(quán)老師
10/18 15:59
去年的應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785011
10/18 16:04
這個再匯算清繳時納稅調(diào)增嗎?
家權(quán)老師
10/18 16:06
今年退上年的稅建議計入營業(yè)外收入,直接交稅
84785011
10/18 16:13
恩恩,意思是增值稅與稅金有附加都可以計入營業(yè)外收入,直接交稅了,就不用納稅調(diào)增。
家權(quán)老師
10/18 16:14
是的,退上年的稅就那樣做
84785011
10/18 16:21
好的,謝謝老師。
家權(quán)老師
10/18 16:23
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~