當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,小規(guī)模納稅人本季度的銷售額不超過30萬,免增值稅,那它的增值稅怎么寫分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好!
你平時做賬 時
借:應(yīng)收賬款
貸:收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
那么,現(xiàn)在是免稅了
所以,把賬上的銷項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里去
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:營業(yè)外收入
10/18 13:56
84784963
10/18 13:57
謝謝老師
84784963
10/18 14:00
這個營業(yè)外收入算是政府補(bǔ)助嗎
apple老師
10/18 14:01
對的,就是這個意思,相當(dāng)于 稅局給把稅免了
84784963
10/18 14:03
謝謝老師
apple老師
10/18 14:07
不客氣,同學(xué),工作辛苦了
閱讀 125