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老師您好,小規(guī)模納稅人本季度的銷售額不超過30萬,免增值稅,那它的增值稅怎么寫分錄?

84784963| 提問時(shí)間:10/18 13:54
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
同學(xué)你好! 你平時(shí)做賬 時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 那么,現(xiàn)在是免稅了 所以,把賬上的銷項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里去 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:營業(yè)外收入
10/18 13:56
84784963
10/18 13:57
謝謝老師
84784963
10/18 14:00
這個營業(yè)外收入算是政府補(bǔ)助嗎
apple老師
10/18 14:01
對的,就是這個意思,相當(dāng)于 稅局給把稅免了
84784963
10/18 14:03
謝謝老師
apple老師
10/18 14:07
不客氣,同學(xué),工作辛苦了
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