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老師,我們企業(yè)無票收入,做賬時會計分錄怎么寫,報稅時稅的部分是不是要做一筆營業(yè)外收入
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速問速答無票收入應(yīng)謹(jǐn)慎處理。一般先計入“其他應(yīng)付款”,待取得合法憑證再調(diào)整。報稅時需如實申報收入,可能涉及增值稅和所得稅,具體分錄需根據(jù)實際情況和當(dāng)?shù)囟惙ㄕ{(diào)整。如有疑問,建議詳細(xì)說明情況。
10/18 11:13
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10/18 11:17
我們是零售行業(yè),日常零售都不要票,注冊公司是注冊的小規(guī)模。
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10/18 11:18
無票收入金額12000多,不知道怎么處理稅部分的賬
小智老師
10/18 11:19
對于小規(guī)模納稅人零售業(yè)的無票收入12000多元,首先應(yīng)將這筆收入計入“主營業(yè)務(wù)收入”。稅的部分,在申報時按實際銷售額計算增值稅及附加稅。賬務(wù)處理上,確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,保持賬目平衡。記得每月按時申報納稅。
小智老師
10/18 11:20
明白了。對于12000多元的無票收入,首先計入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。賬務(wù)上,確認(rèn)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。報稅時按小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn),計算并繳納增值稅及附加稅。記得每月按時申報。如果有發(fā)票問題,盡量補(bǔ)開正規(guī)發(fā)票。
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10/18 11:22
借:現(xiàn)金12000,貸:主營業(yè)務(wù)收入11764.70? ?應(yīng)交稅費二級科目怎么寫
小智老師
10/18 11:24
借:現(xiàn)金 12000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 11764.70
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 235.30
這樣處理賬務(wù),符合小規(guī)模納稅人的簡易計稅方法。注意稅率按當(dāng)?shù)卣呖赡苡姓{(diào)整。
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10/18 11:24
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)120還是寫其他二級科目
小智老師
10/18 11:26
對于小規(guī)模納稅人,通常使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個一級科目即可,無需二級科目區(qū)分。所以賬務(wù)處理如下:
借:現(xiàn)金 12000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 11764.70
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 235.30
這樣處理賬務(wù)比較合適。小規(guī)模納稅人一般簡化處理稅收。
84784981
10/18 11:27
實際國家給免稅了分錄怎么做
小智老師
10/18 11:29
如果國家政策規(guī)定免稅,那么賬務(wù)處理如下:
借:現(xiàn)金 12000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 12000
無需計提增值稅。記得保存好相關(guān)免稅政策文件以備查驗。
84784981
10/18 11:30
謝謝老師
小智老師
10/18 11:32
不客氣,有其他問題歡迎繼續(xù)提問。祝您工作順利!
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