問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)公司剛買了財(cái)務(wù)軟件1500,該怎么做憑證

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:10/18 10:12
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件的支出一般計(jì)入“管理費(fèi)用”。做憑證時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 或 貸:現(xiàn)金。具體情況根據(jù)公司的實(shí)際付款方式來(lái)定。
10/18 10:15
84784957
10/18 10:25
恩,錢付了,但當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票給我公司,是不是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月收到票 借:管理費(fèi)用 待:預(yù)付賬款 這筆業(yè)務(wù)就算完了?
小智老師
10/18 10:26
是的,你理解得對(duì)。當(dāng)月付款未開(kāi)票時(shí),先借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”。下月收到發(fā)票后,借記“管理費(fèi)用”,沖減“預(yù)付賬款”。這樣處理是對(duì)的。
84784957
10/18 10:28
老師,請(qǐng)問(wèn)如果收回的是專票,有稅額,該怎么做?
小智老師
10/18 10:30
如果是專用發(fā)票且有稅額,付款時(shí)依然借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”。收到發(fā)票后,借記“管理費(fèi)用”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,同時(shí)貸記“預(yù)付賬款”。這樣處理即可。
84784957
10/18 10:32
好的,謝謝!
小智老師
10/18 10:34
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