問題已解決

老師,6月份的流水補(bǔ)記到9月份,6月份付了一筆代理記賬費(fèi),借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,然后9月份收到的發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做

84785018| 提問時(shí)間:10/17 17:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
10/17 17:07
84785018
10/17 17:07
6月份做你發(fā)的這個(gè)分錄嗎? 那9月份收到發(fā)票該咋做
微微老師
10/17 19:03
6月:借:預(yù)付賬款貸,銀行存款 9月收到發(fā)票:借管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~