問(wèn)題已解決

個(gè)體申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)!錄入的營(yíng)業(yè)收入累計(jì)額要不要加上營(yíng)業(yè)外收入?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:10/16 21:58
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的,錄入的營(yíng)業(yè)收入累計(jì)額應(yīng)包括營(yíng)業(yè)外收入在內(nèi)的所有收入。但要注意區(qū)分主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù),正確分類入賬。
10/16 22:01
84785037
10/16 22:08
做個(gè)體賬時(shí),我把稅金做到營(yíng)業(yè)外收入了!那我報(bào)這個(gè)經(jīng)營(yíng)所的時(shí)的累計(jì)收入!其實(shí)也是我的含稅總額,可以這樣理解嗎?
堂堂老師
10/16 22:10
不可以這樣理解。營(yíng)業(yè)外收入不包括稅金。報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),累計(jì)收入應(yīng)為不含稅的營(yíng)業(yè)收入,稅金需單獨(dú)計(jì)算并繳納。請(qǐng)調(diào)整賬目分類,確保準(zhǔn)確。
84785037
10/16 22:18
個(gè)體戶做賬時(shí): 1)借銀行存款:100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 :99.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 0.99 2)借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 0.99 貸 營(yíng)業(yè)外收入 0.99 這兩筆收入!我填報(bào)個(gè)體的經(jīng)營(yíng)所得時(shí),是不是要相加99.01+0 99=100元!這個(gè)思路對(duì)嗎?
堂堂老師
10/16 22:20
您的理解基本正確。填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),應(yīng)將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入相加,即99.01+0.99=100元。但請(qǐng)注意,營(yíng)業(yè)外收入通常不包括增值稅部分,上述處理方式適用于特殊情況,請(qǐng)確認(rèn)是否符合您的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。建議根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。
84785037
10/16 22:31
個(gè)體做賬時(shí)!我們都會(huì)控制一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),不需要交增值稅的額度!我做賬時(shí)稅金就放到了營(yíng)業(yè)外收入中!最后接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了!這個(gè)稅金我不放營(yíng)業(yè)外收入!我放哪里?那放到營(yíng)業(yè)外收入了!填報(bào)時(shí)就是要相加填報(bào)的!是這樣吧!
堂堂老師
10/16 22:34
是的,如果稅金放在營(yíng)業(yè)外收入中,填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)需要將其與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相加。但正常情況下,稅金不應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。建議根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整賬務(wù)處理,確保會(huì)計(jì)記錄準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。填寫(xiě)報(bào)表時(shí),按實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)。
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