問題已解決
老師好,發(fā)現(xiàn)以前的一筆分錄寫錯了,已經(jīng)報過稅了,怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答別擔心,先沖銷錯誤的分錄,再錄入正確的分錄。記得調(diào)整當期的財務報表。完成后,向稅務機關(guān)說明情況并進行相應的申報調(diào)整。
10/16 14:32
84785041
10/16 14:35
這筆分錄不涉及增值稅,在發(fā)現(xiàn)月沖銷,錄入正確的,不聯(lián)系稅局不行嗎
堂堂老師
10/16 14:38
如果錯誤不影響增值稅且僅涉及賬務調(diào)整,可以在發(fā)現(xiàn)當月進行沖銷和重新錄入。確認調(diào)整后賬目平衡,通常無需特別聯(lián)系稅局,但需留意稅務申報時的賬目一致性。如有不確定,可再次核對或咨詢。
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