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請(qǐng)問印花稅已申報(bào)扣款的,在申報(bào)企業(yè)所得稅要填在那一欄呢

84785000| 提問時(shí)間:10/16 11:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,不用填寫稅金及附加
10/16 11:43
84785000
10/16 12:01
2季度收主營業(yè)務(wù)收入5萬,在3季度產(chǎn)生退貨5萬,3增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么來填呢
84785000
10/16 12:02
要不要填入負(fù)50000
84785000
10/16 12:05
是填7—9月的合計(jì)收入對(duì)吧負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧
文文老師
10/16 14:04
現(xiàn)在是問增值稅的填寫?
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