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你好老師,專票和普票開票總金額不能超過30萬是嗎,否則要交稅 還是說只要普票不超過30萬就可以

84784974| 提問時間:10/16 09:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi):普票的部分免稅,專票部分按開票稅額交。 小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬:專票部分按開票稅額交,帶稅率的普票按1%全額交。免稅普票填其他免稅銷售的第12欄,正常享受免稅。
10/16 09:43
84784974
10/16 09:45
好的 如果超過30萬,發(fā)票是不是按減征額1%全額交稅
家權(quán)老師
10/16 09:48
是的,就是那樣子的
84784974
10/16 16:17
你好老師,麻煩你幫我看下,什么原因會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
10/16 16:24
你那個是借方發(fā)生肯定是負(fù)數(shù),直接看憑證就知道了哈
84784974
10/16 16:26
憑證是這樣寫的,有沒有寫錯,個稅公司全額承擔(dān)
家權(quán)老師
10/16 16:30
關(guān)鍵是那個應(yīng)付職工薪酬是要計提的,不然只支付不計提就是負(fù)數(shù)
84784974
10/16 16:34
完整的分錄應(yīng)該是怎楊寫,計提跟繳納, 記得昨天問過你,但是后面問題問完了,沒辦法再找你
家權(quán)老師
10/16 16:35
那個應(yīng)該是直接計入營業(yè)外支出,不需要計提了。要么按以下思路做 個人社保加在工資計提 比如:工資6000,單位部分社保1000,個人部分社保/個稅等500也由公司承擔(dān)。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000+個人部分社保/個稅500 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6500 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6500 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅30 庫存現(xiàn)金/銀行存款5970 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅:申報工資收入6500,專項(xiàng)扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅30 貸:銀行存款30
84784974
10/16 16:41
加在工資里面計提感覺不太方便做賬,你說的計提工資和社保都清楚,就唯獨(dú)這個個稅,頭大,不知道怎么做賬 如果計提到營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅, 繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 貸銀行存款 這樣可行,
家權(quán)老師
10/16 16:44
是的,就是那樣做就行了
84784974
10/16 16:50
我之前的有一張憑證記到福利費(fèi),你看看修正分錄怎么寫
家權(quán)老師
10/16 16:51
借:營業(yè)外支出 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 負(fù)數(shù)
84784974
10/16 16:54
好的 那之前的分錄上,貸方應(yīng)付職工薪酬會不會還有余額
家權(quán)老師
10/16 16:56
那個余額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
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