問題已解決

老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借方有余額導(dǎo)致報表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),怎么處理,這個金額是之前做的以前年度損益調(diào)整造成的

84784986| 提問時間:10/15 14:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是多計提的還是少計提了?
10/15 14:22
84784986
10/15 14:30
應(yīng)該是多計提了
宋生老師
10/15 14:31
你好,如果是多計提了,就做相反的憑證沖減。
84784986
10/15 14:32
沖減后,資產(chǎn)負(fù)債表的期末減起初和利潤表凈利潤是不是就應(yīng)該一致了
宋生老師
10/15 14:35
你好,對的,正常就是這樣子
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