問題已解決
2022.1發(fā)票已認證,但未查到入賬,2月付款,賬上掛著應(yīng)付賬款借方余額怎么處理?
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速問速答同學,你好
借:費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸:應(yīng)付賬款
10/15 13:16
84784949
10/15 13:19
是原材料,公司從今年初就不生產(chǎn)了,老板讓掛賬的處理了,賬上也沒有原材料了,再說了做進項稅,和這月的認證的進項不是就對不上號了嗎?
小菲老師
10/15 13:20
同學,你好
你之前沒有查到,大機率是漏做了
如果你賬上其他科目都是對的,那就這么做
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
84784949
10/15 13:21
老師,以前年度調(diào)整這個科目后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉?
小菲老師
10/15 13:22
同學,你好
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
84784949
10/15 13:25
老師,這個分錄上月末做嗎?
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
小菲老師
10/15 13:26
同學,你好
可以月末做
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