問題已解決

去年支出財務費用手續(xù)費,當時全額計入了財務費用,今年在匯算清繳前收到了專票,分錄 借:應交進項稅額300 貸:以前年度損益調整300 借:以前年度損益調整300 貸:利潤分配-未分配利潤300,請問老師去年的報表如何調整,調整哪些科目

84785004| 提問時間:10/12 17:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,去年報表,你調整未分配利潤,還要應交稅費,這倆就行,同時減少
10/12 17:31
84785004
10/12 20:40
同時調減嗎?不應該這樣嗎:調減資產負債表里的應交稅費,調增資產負債表里的未分配利潤,還要調減匯算清繳表里的財務費用,另外還得調整今年的期初,不是這樣嗎,請老師說詳細一點,這方面我沒實際操作過,還是不太明晰
小鎖老師
10/12 20:51
是這樣的,就是把那個利潤表中的財務費用減少,然后資產負債表的未分配利潤減少,然后應交稅費增加這樣就行,全部的
84785004
10/12 22:23
財務費用調減,資產負債表里未分配利潤應該調增吧,增加的進項,應交稅費怎么是調增呢,
小鎖老師
10/12 22:24
你看啊,財務費用 調減,未分配利潤增加,應交稅費減少,這個,那會打字打反了,這樣就對了
84785004
10/12 23:23
哦哦,那全部改過來以后,然后還要改期初吧,假如是今年4月收到專票的,期初是改今年1月初的期初,還是改收票當月4月的期初,如果改1月的期初,是不是也要改2月3月4月的期初,因為今年前4月的都結賬了,新數(shù)據(jù)不會自動結轉到下月,是不是呢,哪樣是正確的
小鎖老師
10/12 23:35
是4月收到的話,這個修改4月的期初就行,可以不修改2 3月的這個就修改第4月的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~