問題已解決
老師,想要問一下增值稅納稅申報表,第30行本期繳納上期應納稅額這里要不要填數(shù)據(jù),假設我上期應納稅額是1000且已經(jīng)支付,那這個30行要不要填1000?
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速問速答是的,那個需要填報的
10/11 15:57
84784997
10/11 15:59
你看哈,我這個25行是負數(shù),原因就是以前年度某幾個月在30行填了數(shù)據(jù),然后就一直是負數(shù)的
家權老師
10/11 16:01
截圖完整些,把你申報的主表都截圖
84784997
10/11 16:11
老師,你看這個是連續(xù)三個月的申報表,第25行就出現(xiàn)了負數(shù),這個事哪里不對
家權老師
10/11 16:13
25行是上月應交的增值稅,30行是本月交的25行那個增值稅,應該是一致的
84784997
10/11 16:17
但現(xiàn)在就是22年填錯了一直到現(xiàn)在這個25行都是負數(shù),那我可以在本月直接在30行填一個跟25行一樣的數(shù)據(jù)不,或者怎么解決這個問題?然后我們日常申報的時候,25行和30行需要填寫么?怎么填?
家權老師
10/11 16:21
25行和30行需要填寫一致,就是25行是上月應交的增值稅
84784997
10/11 16:24
只要25行有數(shù)據(jù),那30行就要填的和25行一致是么
家權老師
10/11 16:28
除非上個欠稅沒交,30行就填0
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