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老師 我本月銷項11561.95 抵扣進項5752.21 上期留底3186.72 我需要怎么做分錄

84784952| 提問時間:10/11 10:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
10/11 10:51
84784952
10/11 10:57
我未交是11561.95 但是我實際不交這么多啊 轉(zhuǎn)出未交增值稅不是11561.95了 那抵扣的進項和留底需要寫分錄不 需要怎么寫 老師能具體點嗎?
家權(quán)老師
10/11 10:59
直接套公式,應(yīng)交的稅金=11561.95-5752.21-3186.72 =2623.02? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2623.02 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2623.02 貸:銀行存款
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