問題已解決
老師好,開票金額72353.97,稅額9406.03,報稅時稅額9406.02,差一分錢,導致報稅系統(tǒng)和賬不平,這個怎么操作呀?
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速問速答你好,計提上這1分計入管理費用其他就可以
10/09 10:45
84784968
10/09 10:48
留抵有12659.5,本月銷項稅9406.03,本月申報稅費,填了銷售數(shù)據(jù),這個留抵怎么沒有抵扣?這個數(shù)據(jù)需要填哪里嗎?
暖暖老師
10/09 10:48
這個是系統(tǒng)自動的,不需要自己填寫的啊
84784968
10/09 10:49
那申報增值稅只需要填銷售數(shù)據(jù)就好了吧?怎么系統(tǒng)顯示讓繳稅6152.54
暖暖老師
10/09 10:50
是的,你繳納時應該時自動抵減
84784968
10/09 10:52
剛開始問的一分錢,那需要重新申報報表,是不是?借:應交稅費 貸:管理費用?
暖暖老師
10/09 10:53
管理費用時借方紅字-0.01
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