問題已解決

老師,我們個體戶,22年1-3月開錯兩張票,是銷售貨物結(jié)果開成了5%的稅率,現(xiàn)在紅沖重新開了改成3%的稅率,是專票,那我現(xiàn)在是不是要改稅務報表,改22年1-3月的報表對吧?怎么改呢

84785030| 提問時間:10/08 11:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你之前已經(jīng)申報過了嘛,現(xiàn)在的話就申報負數(shù),不需要去改之前的。
10/08 11:35
84785030
10/08 11:45
之前的報表就是錯的,本來就要改,之前的數(shù)據(jù)比實際發(fā)票還多了250多塊錢,然后行次也填錯了,所以叫我們?nèi)ジ?,改了提交不了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開錯了,然后又要我回來處理發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票處理好了,就是要怎么填報表了
宋生老師
10/08 11:49
你好,你這個建議你直接去稅務局上門填表申報。
84785030
10/08 11:55
嗯嗯,直接按發(fā)票數(shù)據(jù)填就可以了是不?
宋生老師
10/08 11:57
你好,是的,就是這樣子。
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