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老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本怎么做 小白,剛開(kāi)始做生產(chǎn)企業(yè)賬,成品要按入庫(kù)的還是發(fā)貨的結(jié)轉(zhuǎn)

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:10/07 15:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你是說(shuō)憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)是嗎
10/07 15:53
84784977
10/07 15:56
具體操作流程
宋生老師
10/07 15:57
你好,你如果是問(wèn)軟件操作流程的話,建議你看一下學(xué)堂的軟件的課程不同的軟件的流程都不一樣。
84784977
10/07 15:58
怎么算生產(chǎn)成本的流程
宋生老師
10/07 15:59
你好,生產(chǎn)成本主要是三方面構(gòu)成的。一是直接人工,然后第二是直接材料,第三是制造費(fèi)用。你把這三個(gè)加起來(lái)就是生產(chǎn)成本。
84784977
10/07 16:01
成品要按入庫(kù)的還是發(fā)貨的算成本呢
宋生老師
10/07 16:01
你好,算成本,本身它就有發(fā)貨成本和入庫(kù)的成本。 你如果是算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是按發(fā)貨的。
84784977
10/07 16:03
材料的話有些來(lái)了發(fā)票 有些沒(méi)來(lái)發(fā)票 要分開(kāi)做分錄嗎 要做原材料暫估嗎
宋生老師
10/07 16:04
你好,是的,拿了發(fā)票的跟沒(méi)有來(lái)發(fā)票的是要分開(kāi)做的。
84784977
10/07 16:31
那月末領(lǐng)的還未生產(chǎn)可以到下個(gè)月算成本嗎
宋生老師
10/07 16:32
你好可以的就應(yīng)該到下個(gè)月再?zèng)Q定。
84784977
10/07 17:12
借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料(暫估) 分錄是這樣寫(xiě)嗎 如果實(shí)際收來(lái)的發(fā)票和暫估的金額一致 還要沖回重做嗎
宋生老師
10/07 17:12
你好,是的,憑證就是這樣做,你收回來(lái)之后是需要沖減然后重新做的。
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