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老師好!請問當(dāng)月開錯的發(fā)票怎樣做分錄不計收入呢?次月沖紅怎么做分錄呢?

84784955| 提問時間:10/03 19:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,不做收入的話,除非就是收到錢后,做往來款,其他應(yīng)付款或者預(yù)收賬款,這個
10/03 19:23
84784955
10/03 19:28
老師好!這張發(fā)票是開錯了又開了一張,當(dāng)時忘記沖紅了,隔一個月做賬才發(fā)現(xiàn)的,就是想當(dāng)月不記收入隔月在沖紅怎么做分錄呢?
小鎖老師
10/03 19:32
那你當(dāng)月是做往來了嗎,還是撒
84784955
10/03 19:35
當(dāng)月做收入了,現(xiàn)在想重做,和銀行對賬單對不上
小鎖老師
10/03 19:35
那你除非是紅沖收入的,這個的話,也沒法重新做往來了
84784955
10/03 19:39
賬可以重新做的老師,想重新做要怎樣做分錄呢
小鎖老師
10/03 19:40
借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款,這個
84784955
10/03 19:41
下個月沖紅怎樣做分錄呢老師
小鎖老師
10/03 19:41
反向就可以的,借 預(yù)收賬款 貸 銀行存款
84784955
10/03 19:47
老師好!這樣做銀行存款還是對不上啊
小鎖老師
10/03 19:48
咋對不上了?你不是收到了嗎?
84784955
10/03 19:50
這張發(fā)票沒有收到款呢老師
小鎖老師
10/03 19:52
那你當(dāng)時是咋做的?沒有收到錢做了收入?
84784955
10/03 20:00
我也不知道這個怎么做啊
小鎖老師
10/03 20:03
當(dāng)時你沒有收到錢,你就做了收入,現(xiàn)在你不想做收入的話,完全是可以現(xiàn)在不做賬的這個
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