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企業(yè)多交增值稅退稅賬務(wù)怎么處理

84784976| 提問時間:10/02 14:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
多交增值稅款的當(dāng)月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅 貸:銀行存款 多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅—本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時: 借:銀行存款(藍(lán)字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅(紅字) 收到稅務(wù)退回多交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅—本期轉(zhuǎn)入數(shù)
10/02 14:36
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