問(wèn)題已解決

老師,商品已收到,款未付,發(fā)票未開(kāi)怎么做賬?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/30 12:15
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
2024 09/30 12:16
84784955
2024 09/30 12:19
那如果下個(gè)月發(fā)票開(kāi)了,就先沖紅這筆分錄,款未付的話? ? 借 庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)? ?貸? ?應(yīng)付賬款? ?對(duì)不對(duì)?
84784955
2024 09/30 12:25
還有就是老師,我們付供貨商的款和銷(xiāo)貨清單上相差個(gè)幾十塊錢(qián),這個(gè)要怎么做賬?
波德老師
2024 09/30 13:34
那如果下個(gè)月發(fā)票開(kāi)了,就先沖紅這筆分錄,款未付的話 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款
波德老師
2024 09/30 13:35
少付的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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