問(wèn)題已解決

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84785012| 提問(wèn)時(shí)間:09/27 17:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
外購(gòu)布匹取得專(zhuān)用發(fā)票及支付運(yùn)費(fèi): 借:在途物資 503000(500000 + 3000) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)65090(65000 + 3000×9%) 貸:銀行存款 568090 外購(gòu)服裝零配件取得普通發(fā)票: 由于取得的是普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。 借:原材料 22600 貸:應(yīng)付賬款 22600 外購(gòu)布匹在運(yùn)輸中毀損部分: 毀損部分進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出。毀損部分價(jià)值 = 503000×10% = 50300 元,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 65090×10% = 6509 元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 56809 貸:在途物資 50300 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)6509 其余驗(yàn)收入庫(kù): 借:原材料 452700(503000 - 50300) 貸:在途物資 452700 銷(xiāo)售服裝一批,開(kāi)具普通發(fā)票: 不含稅銷(xiāo)售額 = 67800÷(1 + 13%) = 60000 元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 60000×13% = 7800 元。 借:應(yīng)收賬款 67800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)7800 向敬老院捐贈(zèng)服裝一批: 視同銷(xiāo)售,由于無(wú)市場(chǎng)價(jià),按成本加利潤(rùn)率確定銷(xiāo)售額,假設(shè)利潤(rùn)率為 10%。 組成計(jì)稅價(jià)格 = 50000×(1 + 10%) = 55000 元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 55000×13% = 7150 元。 借:營(yíng)業(yè)外支出 57150 貸:庫(kù)存商品 50000 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)7150 收到委托代銷(xiāo)清單并開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票: 不含稅銷(xiāo)售額 = 135600÷(1 + 13%) = 120000 元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 120000×13% = 15600 元。 借:應(yīng)收賬款 135600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120000 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)15600 收到商場(chǎng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和扣除手續(xù)費(fèi)后的代銷(xiāo)款: 手續(xù)費(fèi)含稅金額 = 120000×10% = 12000 元,不含稅金額 = 12000÷(1 + 6%) ≈ 11320.75 元,進(jìn)項(xiàng)稅額 = 11320.75×6% ≈ 679.25 元。 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 11320.75 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)679.25 銀行存款(135600 - 12000)123600 貸:應(yīng)收賬款 135600 月末結(jié)轉(zhuǎn) “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 賬戶余額: 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 65090 - 6509 + 679.25 = 61260.25 元 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 7800 + 7150 + 15600 = 30550 元 應(yīng)交增值稅余額 = 30550 - 61260.25 = -30710.25 元(為留抵稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 30710.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)30710.25
09/27 17:11
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