問題已解決
老師,客戶支付65180元貨款,我們開票給他,然后扣出稅費(fèi),再通過現(xiàn)金的方式把剩下的錢轉(zhuǎn)還給客戶,我要怎么計(jì)算這筆款呢?
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速問速答你好,一般納稅人還是小規(guī)模?有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?開什么業(yè)務(wù)的?
09/27 09:21
84784959
09/27 09:22
老師,只是過賬而已,一般納稅人,我們要把開票的稅費(fèi)減去后,要把轉(zhuǎn)入的65180元-稅費(fèi),剩下的返還給客戶,我應(yīng)該要怎么算才合理呢
郭老師
09/27 09:24
那你得說一下你的業(yè)務(wù),我得給你計(jì)算一下稅款。
84784959
09/27 09:25
老師,做配件類的
郭老師
09/27 09:28
13%的稅率,65180÷1.13*13%。這個(gè)是增值稅
附加稅,等于繳納的增值稅*12%。小型微利企業(yè)減半
印花稅。65180÷1.13*萬分之3,小微型微利企業(yè)減半
企業(yè)所得稅。65180÷1.13-附加稅印花稅)*5%。小型微利企業(yè)的,
這是我這個(gè)是按照65180含稅的來計(jì)算的。
84784959
09/27 09:29
所以老師,我應(yīng)該要退還給客戶多少錢?
郭老師
09/27 09:33
增值稅7498.58
附加稅899.83非小型微利
印花稅17.3非小型微利
所得稅2838.21
合計(jì)11253.92
你需要退回的是65180-11253.92。
84784959
09/27 09:37
好的,謝謝老師
郭老師
09/27 09:41
不用客氣,工作愉快。
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