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老師,我們處置固定資產(chǎn)開具發(fā)票的未稅金額也要算收入申報增值稅嗎,那這樣賬里面的收入金額跟申報表里面就不一樣了,怎么辦

84784992| 提問時間:09/27 08:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個確實是會這樣,但是雙方的做法也都是沒問題的。
09/27 08:53
宋生老師
09/27 08:53
你填入到其他業(yè)務(wù)收入里面去。
84784992
09/27 09:04
不行吧,我賬里面體現(xiàn)的是資產(chǎn)處置損益跟固定資產(chǎn)清理
宋生老師
09/27 09:06
你好, 這個確實是會有你說的這種差異存在。 老師,這邊稅務(wù)局是要求記入到其他業(yè)務(wù)收入。你如果覺得不行你就去問稅務(wù)局,看他們要求怎么做。
84784992
09/27 09:08
不知道怎么做賬里面,而且固定資產(chǎn)清理跟資產(chǎn)損益科目已經(jīng)用了
宋生老師
09/27 09:09
你好,賬上面正常做。 或者你借,固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務(wù)收入。
84784992
09/27 09:10
意思是不用資產(chǎn)損益科目了?
宋生老師
09/27 09:11
其他業(yè)務(wù)收入也是損益類的科目。
84784992
09/27 09:26
這樣怎么調(diào)老師
宋生老師
09/27 09:29
你好,你只需要按照上面的把這個固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入,那下面這個損益是不用調(diào)的。
84784992
09/27 09:37
實際上我的收入才10619.47,一共才賣了價稅合計12000
84784992
09/27 09:37
那倆紅框的合計才是我開票未稅金額
宋生老師
09/27 09:39
你好,你這個賣出去多少錢,你發(fā)票開多少錢就是多少錢的收入。
84784992
09/27 09:40
那我這個怎么調(diào)呢
宋生老師
09/27 09:42
你好,你的這個固定資產(chǎn)清理本身做的不對。
宋生老師
09/27 09:44
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
84784992
09/27 09:45
哪里不對?我這個設(shè)備本身就是賠錢處理的
84784992
09/27 09:49
沒問題也 我這個是合在一起做的,我不是報廢 是出售,差額進了資產(chǎn)處置損益
宋生老師
09/27 09:52
你好,你按照上面的憑證一個個一步步來做。
84784992
09/27 09:53
折舊處理在另一個憑證呢
宋生老師
09/27 09:55
你好,折舊,我上面也沒有做折舊的憑證呢。 只有第一個要結(jié)轉(zhuǎn)折舊而已。
84784992
09/27 09:59
親愛的老師 你到底要表達什么 我這倆憑證做的都木有問題 我就問 這個其他業(yè)務(wù)收入怎么調(diào),因為這個是賠錢處理 木有辦法做其他業(yè)務(wù)收入 除非從 固定資產(chǎn)清理里面拆出來 那么資產(chǎn)處置損益數(shù)就不準了;或者直接就不管它。關(guān)于固定資產(chǎn)處置的開票收入 這個應(yīng)該都是一樣的,賬跟申報表的差異
宋生老師
09/27 10:07
你好,我上面說了3個辦法,一,你去問稅務(wù)局看他們的要求。 2你借,固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務(wù)收入。 3,賬上正常做,填表的時候填入到其他業(yè)務(wù)收入
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