問題已解決
老師您好,工程施工合同收入和成本怎么做賬務(wù)處理,謝謝
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速問速答你好,你現(xiàn)在是確認(rèn)收入是,是不是?你確認(rèn)收入可以正常做借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,
然后再借助業(yè)務(wù)成本貸。工程施工合同成本
09/26 16:14
84784975
09/26 16:20
老師確認(rèn)收入是這樣做的,收到勞務(wù)費(fèi)時(shí)做的會計(jì)分錄是借銀行存款貸合同結(jié)算-應(yīng)收賬款,對嗎
宋生老師
09/26 16:20
你好,你用合同結(jié)算a項(xiàng)目就可以了,不用再寫應(yīng)收賬款。
84784975
09/26 16:22
那么月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師
09/26 16:22
你好按稅法要求是要月底做主營業(yè)務(wù)收入,但是很多企業(yè)都是完工后開票才做。
84784975
09/26 16:23
已經(jīng)開票了
宋生老師
09/26 16:23
你好,你開票了就要結(jié)轉(zhuǎn)收入。
84784975
09/26 16:41
老師,我做了幾筆您看一下,1.借工程施工合同收入 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 2. 收到勞務(wù)款借銀行存款 貸合同結(jié)算 ,3接轉(zhuǎn)收入借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤,但合同結(jié)算哪里就好像沒有結(jié)轉(zhuǎn),好像不對
宋生老師
09/26 16:43
你好,你如果不太會用合同結(jié)算這個(gè)科目就不要用它。
你確認(rèn)收入的時(shí)候是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就行了。
84784975
09/26 16:51
老師就是我做的第一筆借工程施工合同收入,貸主營業(yè)收入,改成借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入嗎?
宋生老師
09/26 16:53
你好,是的,可以這樣做。
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