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小規(guī)模前期報了未開票收入后期又開票申報增值稅怎么弄,和企業(yè)所得稅,怎么填報呢?

84785018| 提問時間:09/25 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增值稅當時無票收入填寫了第10欄嗎?你看一下現(xiàn)在需要交稅吧?不交稅的話,沒有其他的業(yè)務。增值稅是零申報所得稅,根據(jù)本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別填寫就可以的。所得稅這個不影響,因為他填寫的就是本年累計。
09/25 15:42
84785018
09/25 15:43
老師交稅了,現(xiàn)在有開票了,是去年的,企業(yè)所得稅也交了
84785018
09/25 15:45
去年企業(yè)所得稅也報無票收入現(xiàn)在又開發(fā)票了企業(yè)所得稅怎么弄呢?
郭老師
09/25 15:46
所得稅的這個根據(jù)你本年累計的利潤來填寫就可以的。增值稅假設沒有其他的業(yè)務,就是0。因為你正數(shù)和負數(shù)都是在第一行填寫 增值稅的,如果你申報不了,你就去稅務局那邊申報。
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