問題已解決

老師,我們單位從去年5月開始到今年6月,都是跟另一個合用電表,之前一直沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在一次性吧這13個月的電費付給對方公司,這個電費應(yīng)該怎么入賬比較合理呢?

84784995| 提問時間:2024 09/19 13:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你可以計入管理費用,電費或者制造費用,電費。
2024 09/19 13:44
84784995
2024 09/19 13:44
需要攤銷嗎
宋生老師
2024 09/19 13:46
你好,你之前沒有攤銷,你現(xiàn)在攤銷也沒有必要了。建議你就一次做算了。
84784995
2024 09/19 13:46
還是直接一次性入賬啊
84784995
2024 09/19 13:47
可是這樣,會不會導(dǎo)致放學的制造費用嚴重超標啊
84784995
2024 09/19 13:47
當月制造費用
宋生老師
2024 09/19 13:48
你好,你想分攤是可以分攤,但是你要去更正之前的數(shù)據(jù)啊,這個比較麻煩。 你之前的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)都需要去更正。
84784995
2024 09/19 14:02
不能往后分攤嗎?
宋生老師
2024 09/19 14:03
你好,這個要看所屬期是什么時候?
84784995
2024 09/19 14:03
比如分攤到以后每個月的電費上
宋生老師
2024 09/19 14:04
你好,操作是可以。只是說規(guī)不規(guī)范,這個就難說。
84784995
2024 09/19 14:04
好吧,謝謝老師
宋生老師
2024 09/19 14:04
你好不用客氣的了。 你想做規(guī)范的做就得要去更正之前的。
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