問(wèn)題已解決

原設(shè)備10萬(wàn),我們實(shí)際支付供應(yīng)商買(mǎi)設(shè)備8萬(wàn),還有2萬(wàn)是供應(yīng)商因我們上年銷(xiāo)售得力,返利2萬(wàn)抵消,但對(duì)方開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票。這個(gè)2萬(wàn)差額怎么做賬,后續(xù)我們也不會(huì)付

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:09/19 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)建議你簡(jiǎn)單的計(jì)記入營(yíng)業(yè)外收入。 其實(shí)按照規(guī)范的做法是應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入,然后交增值稅這些。
09/19 10:39
84784968
09/19 10:52
記營(yíng)業(yè)外收入會(huì)不會(huì)被查? 如果記其他業(yè)務(wù)收入那這個(gè)稅率又是多少?
宋生老師
09/19 10:53
你好,這個(gè)你可以當(dāng)做剩余的部分不用付了,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 你如果當(dāng)做是幫他銷(xiāo)售,提供銷(xiāo)售服務(wù)就是6%。
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