問題已解決
老師,已經(jīng)抵扣的進(jìn)賬發(fā)票,因為有銷售折讓,銷售額紅沖了部分金額,因為進(jìn)賬已經(jīng)抵扣了,我報稅的時候應(yīng)該怎么處理
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速問速答您好,這個的話,紅沖這部分,你按照折讓后的金額申報,這樣就行
09/11 12:37
84785017
09/11 12:40
可是已經(jīng)抵扣了
小鎖老師
09/11 12:41
你是全額抵扣的嗎?如果是的話,就是對應(yīng)紅沖這部分收入的部分,轉(zhuǎn)出就行
84785017
09/11 12:45
申報表做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出是嗎
小鎖老師
09/11 12:45
嗯對是這個意思的,沒錯
84785017
09/11 13:18
老師,成本的數(shù)變了,應(yīng)該怎么做賬
小鎖老師
09/11 14:05
借 應(yīng)付賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)成本? 這樣的
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