問題已解決

A客戶多付了100元,這筆錢我已經(jīng)入預(yù)收了,然后A要把這筆錢抵消我B客戶的欠款,怎么做分錄

84785032| 提問時(shí)間:09/10 11:40
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
借:預(yù)收賬款-A 100 貸:應(yīng)收賬款-B 100
09/10 11:44
84785032
09/10 17:14
待攤費(fèi)用支出當(dāng)月,當(dāng)月需要攤銷的分錄怎么做?
小智老師
09/10 17:17
借:費(fèi)用類科目(如管理費(fèi)用) 貸:待攤費(fèi)用
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