問(wèn)題已解決

工廠購(gòu)入一批固定資產(chǎn)怎么做賬

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:09/05 15:41
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
購(gòu)買固定資產(chǎn)先確認(rèn)成本,記入固定資產(chǎn)賬戶。然后每月按折舊率計(jì)提折舊,計(jì)入累計(jì)折舊和對(duì)應(yīng)費(fèi)用賬戶。記得年度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試,調(diào)整賬面價(jià)值。
09/05 15:44
84784960
09/05 15:45
分錄的話我要怎么寫?
小智老師
09/05 15:48
購(gòu)買時(shí):借固定資產(chǎn),貸銀行存款。月末:借制造費(fèi)用/管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊。年末:檢查減值,借資產(chǎn)減值損失,貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
84784960
09/05 15:52
現(xiàn)在還沒(méi)付款,但是對(duì)方已經(jīng)開發(fā)票了
84784960
09/05 15:53
現(xiàn)在是借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款嘛等付款時(shí)借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款?
小智老師
09/05 15:55
收到發(fā)票沒(méi)付款,先記賬。借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款。等付款時(shí),再借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
小智老師
09/05 15:56
是的,您的理解完全正確。 在您描述的情況下,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣的: 1. 當(dāng)收到發(fā)票但尚未付款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 2. 在付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個(gè)流程符合會(huì)計(jì)原則中的“權(quán)責(zé)發(fā)生制”,即在交易或服務(wù)發(fā)生時(shí)記錄收入或支出,而不是等到實(shí)際現(xiàn)金流動(dòng)。這樣可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
84784960
09/05 16:08
折舊的話我是在次月開始折舊吧
小智老師
09/05 16:10
是的,通常是在購(gòu)買固定資產(chǎn)的下個(gè)月就開始計(jì)提折舊。這樣能更準(zhǔn)確反映資產(chǎn)使用情況。
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