問題已解決

請(qǐng)教,外賬會(huì)計(jì)做的去年的成本發(fā)票入賬,金額錯(cuò)了,多了很多,這個(gè)是今年直接充紅還是怎么處理呀?謝謝

84785004| 提問時(shí)間:09/05 15:11
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
發(fā)現(xiàn)去年成本發(fā)票金額有誤,多了不少,今年可以沖紅。具體操作先調(diào)整去年賬目,然后做紅字發(fā)票沖減錯(cuò)誤金額,再正確入賬。記得留存好相關(guān)證據(jù)和說明。
09/05 15:13
84785004
09/05 15:23
去年的申報(bào)不用重新申報(bào)吧
84785004
09/05 15:25
有兩種情況,一個(gè)是發(fā)票沒問題,做錯(cuò)了金額,一個(gè)是發(fā)票開錯(cuò)了,重開了,
堂堂老師
09/05 15:27
發(fā)票金額做錯(cuò),沖紅后重做。發(fā)票開錯(cuò),拿新票沖舊票。確保賬實(shí)相符,定期核對(duì)。
堂堂老師
09/05 15:28
如果只是去年發(fā)票金額錄入錯(cuò)誤,而發(fā)票本身沒有問題,那么只需要進(jìn)行以下步驟: 1. 沖紅原發(fā)票:向稅務(wù)局申請(qǐng)開具紅字發(fā)票(即沖銷),將多出的部分金額回退。這一步需要與供應(yīng)商溝通并得到他們的同意。 2. 重新入賬:在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中輸入正確的金額,確保去年的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。 3. 調(diào)整報(bào)表:根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)重新編制去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,并確保所有報(bào)表都基于正確的數(shù)據(jù)。 如果發(fā)票本身存在問題(例如,發(fā)票信息錯(cuò)誤、稅率錯(cuò)誤等),則可能需要以下步驟: 1. 與供應(yīng)商溝通:首先確認(rèn)發(fā)票是否確實(shí)存在問題,與供應(yīng)商協(xié)商解決方式。 2. 重開或更正發(fā)票:根據(jù)與供應(yīng)商的協(xié)商結(jié)果,可能需要重新開具發(fā)票(如果只是信息錯(cuò)誤)或者由供應(yīng)商提供正確的發(fā)票(如果是金額或其他關(guān)鍵信息錯(cuò)誤)。 3. 財(cái)務(wù)處理: - 如果重新開具發(fā)票,將新發(fā)票信息錄入系統(tǒng),沖銷原有錯(cuò)誤的發(fā)票。 - 如果只是信息更正,按照更正后的信息進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 4. 更新報(bào)表:確保所有財(cái)務(wù)報(bào)表都基于最新的、正確的數(shù)據(jù)。 在整個(gè)過程中,保持與稅務(wù)部門的良好溝通,確保所有操作符合當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定,避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
84785004
09/05 16:03
第一個(gè)不對(duì)吧,發(fā)票沒問題,只是入賬金額錯(cuò)了,沖紅原憑證,然后做正確的吧
堂堂老師
09/05 16:06
如果發(fā)票沒錯(cuò),只是入賬金額錯(cuò)了,先沖紅原憑證,再正確入賬即可。確保賬目準(zhǔn)確,定期核對(duì)。
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