問題已解決
我公司設備采購是100萬,與第三方施工簽的安裝服務是50萬.與客戶簽訂的租賃合同是240萬(包含設備和施工),租期是3年,無利息,合同到期后設備歸客戶.那么要怎么賬務處理呢?每年收租金時要怎么賬務處理
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速問速答你好!你們出租給對方的時候,按年,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
09/05 11:13
84785040
09/05 11:16
那采購的時候呢?我們租給客戶是包含施工的.還有這里確認了收入,好像沒有成本可以結轉呢
84785040
09/05 11:17
采購設備的時候,設備是直接送到客戶地的,然后施工進場
宋生老師
09/05 11:19
您好!這個你們是先計入在建工程-XX項目-材料費,安裝費等,貸應付賬款等
84785040
09/05 11:24
那設備呢?直接先入固定資產(chǎn)嗎?
宋生老師
09/05 11:25
你好!不是,也是入在建工程,完工后入固定資產(chǎn)
84785040
09/05 11:26
明白了,那其實就是:
借:在建工程-材料/安裝/設備
貸:應付
借:固定資產(chǎn)-融資租賃
貸:在建工程
宋生老師
09/05 11:27
你好!是的,分錄就是這樣
84785040
09/05 11:28
那之后每期收租金呢?
宋生老師
09/05 11:28
你好!那個是收入了
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
84785040
09/05 11:29
那我們有一個借方的固定資產(chǎn)啊,這樣每期要折舊了?但是這個租賃合同到期設備是給客戶的哦
宋生老師
09/05 11:30
你好!你這個固定資產(chǎn),每個月折舊計入成本就行了
84785040
09/05 11:31
不應該是承租方提折舊嗎?我們是出租方也提折舊嗎?
宋生老師
09/05 11:32
你好!是出租方折舊了。
宋生老師
09/05 11:32
承租方是出租金給出租方
84785040
09/05 11:34
那意思是說設備歸屬權還沒給客戶之前都是我們折舊?那合同到期之后要怎么做賬?因為我們都是收租金,到期了之后設備是直接歸屬客戶了
宋生老師
09/05 11:36
你好!這個你折舊完就行。然后做固定資產(chǎn)清理。
84785040
09/05 11:43
那沒公允價值了啊,我的思路是這樣,然后就沒了
借:固定清理 y
累計折舊 x
貸:固定資產(chǎn) z
宋生老師
09/05 11:43
你好!是的。清理完就行了
84785040
09/05 11:47
那我還有問題,因為我折舊入成本,在匯算清繳的時候可以稅前抵扣嗎?
宋生老師
09/05 11:47
你好!可以的,你可以抵扣
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