問題已解決

老師,我們是一般納稅人。本期銷項(xiàng)327669.91,本期進(jìn)項(xiàng)93126.47,上期留底103410.14。這樣算出來我們應(yīng)交增值稅是110861.62。 本期簡易計(jì)稅增值稅是9830.09。 增值稅合計(jì)是120691.71。我們申報(bào)附加稅的時(shí)候系統(tǒng)帶出來一個(gè)留底退稅本期扣除額110861.62,計(jì)算附加稅的時(shí)候把這部分扣除了。對嗎?這個(gè)數(shù)是怎么得來的

84785045| 提問時(shí)間:09/04 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的,是的。這個(gè)是你們單位之前申請的增量留底退回的增值稅。
09/04 15:03
84785045
09/04 15:14
老師,還是不明白,我們上期留底稅是103410.14。為什么附加稅這留底退稅本期扣除額是110861.6呢
84785045
09/04 15:16
老師,你幫我看看這申報(bào)表
84785045
09/04 15:17
還有這個(gè)
郭老師
09/04 15:20
你之前增值稅退回來了是多少?
84785045
09/04 15:22
我們沒有退稅,上期留底稅是103410.14
郭老師
09/04 15:24
162637.54,這個(gè)是你以前退過稅的增值稅,你再去查一下的,你看下你的之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有沒有這個(gè)金額。
84785045
09/04 15:29
162637.54是 本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底+簡易計(jì)稅+本期交上期的稅額得出來的數(shù)
84785045
09/04 15:33
老師,這以后不會再讓補(bǔ)附加稅吧
郭老師
09/04 15:33
你好不對呀,這個(gè)算出來的是12069 1.7呀 再算
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