問題已解決

老師您好,6月份我有一筆增值稅沒繳納(10216.36元)7月份收到一筆進項票(12957.51元)稅務(wù)局是允許我用7月份的進項去抵扣6月份欠繳的10216.36元的,6月份和7月份的在8月2日我已經(jīng)申報了,我現(xiàn)在要申報8月份的,系統(tǒng)提示我上期欠繳稅額10216.36元,怎么回事?當(dāng)期的申報表里面顯示進項稅額轉(zhuǎn)出129557.51元,可是我沒有轉(zhuǎn)出呀?我應(yīng)該怎么正確申報當(dāng)期的申報表呢?

84784962| 提問時間:09/04 12:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、原因分析 系統(tǒng)提示上期欠繳稅額?10216.36?元: 雖然稅務(wù)局允許用?7?月份進項抵扣?6?月份欠繳,但可能在申報流程或系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理中出現(xiàn)了問題,導(dǎo)致未正確抵扣或抵扣信息未更新。 顯示進項稅額轉(zhuǎn)出?12957.51?元但實際沒有轉(zhuǎn)出: 可能是系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤或誤操作導(dǎo)致系統(tǒng)錯誤顯示了進項稅額轉(zhuǎn)出金額。 二、解決辦法 檢查申報數(shù)據(jù): 仔細核對?6?月份、7?月份的申報記錄,確認數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 檢查?7?月份進項票的信息是否正確錄入系統(tǒng),以及是否正確進行了抵扣操作。 聯(lián)系稅務(wù)機關(guān): 及時與主管稅務(wù)機關(guān)取得聯(lián)系,向稅務(wù)人員說明情況,提供相關(guān)的申報資料和證據(jù)。 請求稅務(wù)機關(guān)協(xié)助核查系統(tǒng)數(shù)據(jù)問題,確認是否存在錯誤以及如何進行修正。 正確申報?8?月份申報表: 如果?7?月份進項確實未進行轉(zhuǎn)出,在申報?8?月份申報表時,應(yīng)仔細核對進項稅額等數(shù)據(jù),確保按照實際業(yè)務(wù)情況進行申報。 如果上期欠繳稅額問題未解決,可向稅務(wù)機關(guān)咨詢是否可以在?8?月份申報中進行處理,或者需要單獨進行補繳操作。
09/04 12:27
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