問題已解決

不理解這個比對,麻煩舉例說明

84784950| 提問時間:09/04 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是什么問題的?
09/04 08:35
84784950
09/04 08:39
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500,請確認(rèn)申報是否準(zhǔn)確?
84784950
09/04 08:40
麻煩舉例說明一下
郭老師
09/04 08:47
你發(fā)票開出去收到一共2000 但是你申報印花稅的時候只填寫了800左右 2000-800,這個就是差額。
84784950
09/04 08:52
4.發(fā)貨開發(fā)票分錄如下: 借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 230.09
84784950
09/04 08:53
比如這個 怎么交印花稅,怎么比對?
郭老師
09/04 08:56
你好。(1769.91,加上對應(yīng)的成本)*萬分之3,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
84784950
09/04 09:21
那這個稅務(wù)局怎么比對啊,收入在新電局中能看到,但成本看不到啊
郭老師
09/04 09:22
他根據(jù)發(fā)票,所以這里的不準(zhǔn)確。你收到了發(fā)票,和你開出去的發(fā)票,和你申報的比對,而且,不管交不交,只要你收到了發(fā)票,他都會給你添加進(jìn)去。你不交的,他也算進(jìn)去了。
84784950
09/04 09:24
是稅務(wù)局后臺能看到企業(yè)收到的所有購進(jìn)發(fā)票和開出去的所有發(fā)票,根據(jù)這個比對印花稅是否漏交或少交嗎
郭老師
09/04 09:26
你好,稅務(wù)局能知道
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