問(wèn)題已解決

老師您好上月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額我沒看,導(dǎo)致銷項(xiàng)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),多交了增值稅老師怎么辦呀

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/03 19:47
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,別急,先核對(duì)下賬目。發(fā)現(xiàn)多繳,趕緊去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅或調(diào)整申報(bào)。記得保留好憑證,溝通清楚原因。
2024 09/03 19:50
84785035
2024 09/03 20:41
老師那就是要退稅了,退稅好怕稅務(wù)查賬???
堂堂老師
2024 09/03 20:43
放心,合理退稅不是偷稅漏稅。提供真實(shí)憑證,按流程來(lái)就好。稅務(wù)局有專人審核,合規(guī)沒問(wèn)題。別擔(dān)心,正常操作就行。
84785035
2024 09/04 00:35
老師這一筆退稅的話稅務(wù)會(huì)不會(huì)查以前的賬呀,再牽扯出其他問(wèn)題可就麻煩了,企業(yè)肯定不是百分百合規(guī)的
堂堂老師
2024 09/04 00:39
退稅審核主要針對(duì)本次申請(qǐng),合規(guī)操作沒問(wèn)題。過(guò)往賬目除非有明確違規(guī),否則一般不會(huì)追溯。保持賬目清晰,合理申請(qǐng)即可。
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