問題已解決
老師您好上月增值稅進項稅額借方有余額我沒看,導致銷項沒有抵扣進項,多交了增值稅老師怎么辦呀
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速問速答老師,別急,先核對下賬目。發(fā)現(xiàn)多繳,趕緊去稅務局申請退稅或調(diào)整申報。記得保留好憑證,溝通清楚原因。
09/03 19:50
84785035
09/03 20:41
老師那就是要退稅了,退稅好怕稅務查賬???
堂堂老師
09/03 20:43
放心,合理退稅不是偷稅漏稅。提供真實憑證,按流程來就好。稅務局有專人審核,合規(guī)沒問題。別擔心,正常操作就行。
84785035
09/04 00:35
老師這一筆退稅的話稅務會不會查以前的賬呀,再牽扯出其他問題可就麻煩了,企業(yè)肯定不是百分百合規(guī)的
堂堂老師
09/04 00:39
退稅審核主要針對本次申請,合規(guī)操作沒問題。過往賬目除非有明確違規(guī),否則一般不會追溯。保持賬目清晰,合理申請即可。
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