問題已解決

老師您好!咨詢一下,例如,我們是**方,被**方要給業(yè)主方開票100萬,收取**方增值稅82568.81元、附加稅9908.26元、印花稅600元、殘保金1080元、工會經(jīng)費1200元合理嗎?

84784972| 提問時間:09/03 15:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,提供了多少發(fā)票的?這個是一般計稅一般納稅人的嗎?
09/03 15:24
84784972
09/03 15:32
是一般納稅人
郭老師
09/03 15:33
你好,提供了發(fā)票是多少?你給他提供抵扣的是多少?
84784972
09/03 15:35
準備提供92萬
84784972
09/03 15:37
成本票包含專票%2b普票
郭老師
09/03 15:40
需要看一下專票是多少,普票是多少,含稅的金額還是不含稅的。這樣的話,沒法算
84784972
09/03 15:43
專票是不含稅金額,普票是價稅合計金額,老師能分別告訴我一個計算的方法嗎?
郭老師
09/03 15:47
增值稅等于銷項稅額減進項稅額 附加稅等于繳納的增值稅× 12%小型微利企業(yè)減半 印花稅是按照不含增值稅的金額×萬分之三/2小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤× 5%小型微利企業(yè)的
84784972
09/03 15:51
但是我還是不明白他們收取的那些稅合理不啊
郭老師
09/03 15:52
你好,你單位給對方提供的專票抵扣增值稅之后,需要繳納的增值稅你計算一下的,然后附加稅根據(jù)上面的套公式不行嗎?
郭老師
09/03 15:52
你算出來的稅額大于對方的就是劃算。如果是小于的話就不劃算
84784972
09/03 15:58
好的,老師!謝謝您!
郭老師
09/03 15:58
不用客氣 你可以自己先計算一下的。你如果算不出來的話,你告訴我具體的數(shù)據(jù),我給你算一下
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