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老師,如果收到專票的負數(shù)發(fā)票該如何做賬

84785028| 提問時間:09/03 14:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把前面的分錄做負數(shù)分錄就可以
09/03 14:54
84785028
09/03 14:59
之前的進項稅已經(jīng)被抵扣了,也是直接做負數(shù)分錄嗎?不需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
劉艷紅老師
09/03 15:00
這個做進項轉(zhuǎn)出就可以了
84785028
09/03 15:26
老師,這個分錄具體怎么做呢
劉艷紅老師
09/03 15:28
借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
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