問(wèn)題已解決

這是往期沒(méi)有認(rèn)證過(guò)的發(fā)票,現(xiàn)在為了抵扣稅而勾選。應(yīng)該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/03 14:20
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暖暖老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅27842.91 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額27842.91
2024 09/03 14:21
84785021
2024 09/03 14:24
如果原來(lái)那些發(fā)票并沒(méi)有做憑證,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢?
84785021
2024 09/03 14:24
直接根據(jù)發(fā)票做會(huì)計(jì)分錄嗎?
84785021
2024 09/03 14:25
還是把這些發(fā)票全部計(jì)入成本
暖暖老師
2024 09/03 14:25
是的,你需要看到原來(lái)的發(fā)票是什么內(nèi)容才知道怎么做賬啊?
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